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鼎信數(shù)智召開內(nèi)部審計監(jiān)督工作會議

2024年08月07日       點擊:  979  次


2024年8月6日,鼎信數(shù)智召開內(nèi)部審計監(jiān)督工作會議。公司領(lǐng)導(dǎo)李秋東、陳梅、賈勇軍、陳玉明、張春梅、王上出席會議。綜合保障中心、財務(wù)管理中心全體員工,各職能部門主管,各事業(yè)群內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)人、運保部全體員工70余人參會。


會議學(xué)習(xí)傳達(dá)了十一屆安徽省委審計委員會第六次會議精神、十二屆合肥市委審計委員會第五次會議精神。


公司總經(jīng)理陳梅對市國資委《關(guān)于加強市屬企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》進(jìn)行了深入解讀,對公司內(nèi)審工作進(jìn)行安排部署。


公司企管會主席李秋東作總結(jié)講話,對公司審計監(jiān)督工作提出要求:

一要加強認(rèn)識,提高站位

各部門都要組織學(xué)習(xí)《實施意見》,傳達(dá)會議精神,把內(nèi)部審計工作作為加強合規(guī)管理、提升風(fēng)險控制的重要手段。

二要做好業(yè)財、業(yè)審一體化
要利用好公司數(shù)字化運營管理平臺,不斷完善業(yè)財一體化管理水平,對業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步整理,理順業(yè)務(wù)、財務(wù)邏輯關(guān)系,結(jié)合當(dāng)前情況對應(yīng)收賬款集中梳理、清理,提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;在業(yè)財一體化的基礎(chǔ)上,增進(jìn)業(yè)審一體化功能,實現(xiàn)數(shù)字化運營平臺“業(yè)、財、資、稅、審”一體化。

三要正確對待,做好整改。

對于審計發(fā)現(xiàn)的問題抓整改落實,查缺補漏、建章立制,建立內(nèi)控體系和長效機制。



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